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索 引 号: GZ000001/2018-01282 信息分类: 财政信息
发布机构: 发文日期:
名  称: 安顺市人力资源和社会保障局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开说明
文  号: 公开方式: 主动公开

 

安顺市人力资源和社会保障局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开说明



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一、目录

1、部门概况

2、部门预算公开报表

3、部门预算安排说明

4、其他重要事项说明

5、名称解释

二、部门概况

贯彻执行国家和省人力资源和社会保障法律法规和方针政策,研究起草人力资源和社会保障工作的地方性政策或规范性规定。拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。负责促进就业工作,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡,贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策,会同有关部门指导事业单位人事制度改革,组织实施事业单位人员管理政策,执行军队转业干部安置政策和安置计划,贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定正常,负责行政机关公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员和聘任制公务员综合管理,贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策以及公务员职位分类标准和管理办法的实施细则,会同有关部门拟定农民工工作规划,维护农民工合法权益,统筹实施劳动争议、人事仲裁制度,执行基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围等管理办法等,受理涉及人力资源和社会保障的信访事项等。

2、机构情况

2018年机构独立编制数11个,其中:行政机构1个,下设参公事业单位4个(社保局、就业局、监察支队、仲裁院),事业单位6个(人才交流中心、托管中心、考试中心、信息中心、劳动能力鉴定中心、小额担保贷款指导中心,);独立核算机构3个(局机关、社保局、就业局),下设其他事业单位及监察支队、仲裁院经费末独立。

3、 人员情况

1)局机关及下属未独立核算单位。行政编制48人, 事业编制(含参公,不包含社保局和就业局)49人。年初在职人员88人,其中:行政在职43人,参公在职17人,事业在职28人。退休31人。

2)社保局。编制48人,其中:工勤编制3人;2018年初在职实有人数46人,退休人员5人;在职实有人数中,参公人员43人,工勤人员3人。

3)编制19人,其中工勤人员2名 。2018年初在职实有人数17人,工勤人员2人,退休人员12人。

三、部门预算公开报表

2018年部门预算公开共含9张报表,公开范围为本级预算。其中表8《2018年政府性基金预算支出表》无相关预算收支。

四、部门预算安排说明

分单位说明:

(一)局机关

1、部门预算收支总体情况

2018年预算收入3971.77万元,其中:一般公共预算拨款3213.97万元,上年结转757.8万元;预算支出3533.49万元,其中:基本支出(人员支出及对个人和家庭的补助1391.07万元,公用支出50万元,项目支出1900.42万元,上缴上级支出192万元,结转下年438.28万元。收入同比增长292.83万元,增幅为10.02%,其中:基本支出增长94.69万元,增幅为7.03%,增长原因主要为增人增资;项目支出同比增长198.14万元,增幅为12.58%,增资原因主要为城乡居民基本养老保险市级补助增加300万,其他项目增加171.3万,同时城镇居民医保市级补助资金建少260万元,其他项目减少13.16万元。

2、部门收入总体情况(见附件2表2)

2018年收入总计3971.77万元,其中:一般公共预算收入3213.97万元,占总收入的80.92%;上年结转757.8万元,占总收入的19.08%。

(1)一般公共预算财政拨款收入按功能科目分类,各种类型资金绝对数及占比如下:

一般公共服务支出631.2万元,占总收入的15.89%,分别为:

2011002科目一般行政管理支出277万元,占总收入的6.97%;

2011006科目军队专业干部安置支出252.3万元,占总支出的6.35%;

2011099科目其他人力资源事务支出101.9万元,占总支出的2.57%。

②社会保障和就业支出2124.91万元,占总收入的53.5%。分别为:

2080101科目行政运行668.16万元,占总收入的16.82%;

2080101科目全市职工困难补助302.81万元,占总收入的7.62%;

2080102科目一般行政管理支出37万元,占总收入的0.93%;

2080199科目其他人力资源和社会保障支出225.01万元,占总收入的5.66%;

2080112科目劳动人事争议调解仲裁支出2万元,占总收入的0.05%;

2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出109.93万元,占总收入的2.77%;

2082602科目财政对城乡居民基本养老保险基金的补助600万元,占总收入的15.11%;

2082699科目财政对其他基本养老保险基金的补助15万元,占总收入的0.38%;

2089901科目其他社会保障和就业支出165万元,占总收入的4.16%;

③医疗卫生与计划生育支出320.19万元,占总收入的8.06%,其中:其中,行政事业单位医疗费60.19万元,财政对城镇居民已经医疗保险基金的补助260万元。

④农林水支出56.7万元,占总收入的1.43%,主要为对高校毕业生到基层任职补助。

⑤住房保障支出80.97万元,占总收入的的2.04%。

(2)上年结转757.8万元,占总收入的19.08%,各种类型资金绝对数及占比如下:

①基本支出388.28万元,占总收入的9.78%;

项目支出369.52万元,占总收入的9.3%。

3、部门支出总体情况(见附件2表3)

1)支出预算总体情况

2018年预算支出3533.49万元。其中:2018年预算拨款支出3213.97万元,上年结转支出319.52万元。

按照支出功能科目分类

一般公共服务支出(201科目)897.57万元,同比增加132.21万元,增幅为17.27%,增长原因主要为军转干部安置费增人增资34万元,新增技工考评费20万元、军转干部体检费5万元、上缴上级各项考试考务费73万元等。

社会保障和就业支出(208科目)2159.13万元,同比增加440.43万元,增幅为25.62%,增长原因主要为城乡居民基本养老保险市级财政补贴同比增加300万元,增幅为100%,企业军转干部解困资金同比增加45万元,增幅为37.5%,同时增人增资,人头经费增加。

医疗卫生和计划生育支出(210科目)320.19万元,同比下降256.75万元,降幅为44.5%,下降原因主要为本年城镇居民基本医疗保险市级补助260万元,同比减少260万元,降幅为50%。

城乡社区支出(212科目)18.93万元,同比增加13.69万元,增幅为261.25%,增长原因主要为赴高校引才工作经费13.78万元属跨年支出项目。

农林水支出(213科目)56.7万元,同比50.3万元,增幅为785.93%,增长原因主要为本年度增加“三支一扶”大学生生活补助45万元,同时高校毕业生到村任职补助经费同比增加5.3万元。

住房保障支出(221科目)80.97万元,同比增加19.59万元,增幅为31.91%,增长原因主要为增人增资,及每年一度公积金调增。

按照基本支出和项目支出、事业经营支出分类

①基本支出1441.07万元,同比增加94.69万元,增幅为7.03%,增长原因主要为增人增资,人头经费增加。

②项目支出2092.42万元,同比增加254.78万元。增幅为13.86%,增长原因主要为城乡居民基本养老保险市级补助资金同比增加300万元。

③本单位无事业经营支出情况。

4、财政拨款收支总体情况(见附件2表4)

按照财政拨款收入分类,本单位 2018年财政拨款收入3971.77万元(其中:一般公共预算拨款3213.97万元,上年结转757.8万元),预算支出3533.49万元,其中:一般公务服务支出897.57万元,社会保障和就业支出2159.13万元,医疗卫生与计划生育支出320.19万元,城乡社区支出18.93万元,农林水支出56.7万元,住房保障支出80.97万元,结转下年438.28万元。与去年比,收入增加193.21万元,支出增加349.47万元,增长40.49%。主要原因:一是增人增资,人头经费增加;二是项目经费同比增加。

5、一般公共预算支出情况(见附件2表5)

2018年一般公共预算支出3533.49万元,其中:基本支出1441.07万元,项目支出2092.42万元。按照支出功能科目分类具体如下:

一般公共服务支出897.57万元,占总预算的25.4%;

社会保障和就业支出2159.13万元,占总预算的61.1%;

医疗卫生与计划生育支出320.19万元,占预算的9.06%;

城乡社区支出18.93万元,占总预算的0.54%;

农林水支出56.7万元,占总预算的1.60%;

住房保障支出80.97万元,占总预算的2.3%

6、一般公共预算基本支出情况(见附件2表6)

一般公共预算基本支出1441.07万元,其中:人员支出1392.17万元,公用支出48.9万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况(见附件2表7)

一般公共预算 “三公经费”预算支出共计15.5万元,其中公务接待费6.5万元,因公出国(境)费1万元,公务用车运行维护费8万元。与2017年度“三公”经费预算数比减少1.3万元,减少原因主要为压缩接待费开支,上交两辆公务用车。

8、政府性基金预算支出情况(见附件2表8)

本单位今年无政府性基金预算。

(二)社保局

1、部门收支总体情况(见附件2表1)

2018年预算收入8328.41万元,其中:一般公共预算拨款8280.54万元,上年结转47.87万元;预算支出8328.41万元,其中:基本支出(人员支出及对个人和家庭的补助)847.69万元,公用支出24.56万元,项目支出7431.6万元,结转下年24.56万元。收支与2017年比,增加2400.25万元,增长40.49%。主要原因是:增加“机关事业单位基本养老保险收支缺口补助“项目经费2400万元。

2、部门收入总体情况(见附件2表2)

2018年收入总计8328.41万元,其中:一般公共预算收入8280.54万元,占总收入的99.43%;上年结转47.87万元,占总收入的0.57%。

1)一般公共预算财政拨款收入按功能科目分类,各种类型资金绝对数及占比如下:

①社会保障和就业支出7770.96万元,占总收入的93.3%。分别为:

2080101科目(行政运行)428.34万元,占总收入的5.14%;

2080109科目(社会保险经办机构)71万元,占总收入的0.85%;

2080199科目(其他人力资源和社会保障管理事务支出)216.46万元,占总收入的2.6%;

2080505科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出)55.16万元,占总收入的0.66%

2080507科目(对机关事业单位基本养老保险基金的补助)7000万元,占总收入的84.05%

②医疗卫生与计划生育支出468.59万元,占总收入的5.63%,其中:其中,各单位离休人员医疗经费96.8万元,离休人员2018年超支医药费250万元,建国初期参加革命工作退休人员医疗补助金87.6万元,单位职工社保缴费支出34.19万元。

③住房保障支出40.99万元,占总收入的的0.5%。

2)上年结转47.87万元,各种类型资金绝对数及占比如下:

①社会保障和就业支出47.79万元,占总收入的0.57%;

②医疗卫生与计划生育支出0.08万元,占总收入的0.01%。

3、部门支出总体情况(见附件2表3)

1)支出预算总体情况

2018年预算支出8303.85万元。其中:2018年预算拨款支出8255.98万元,上年结转支出47.87万元。

按照支出功能科目分类

①社会保障和就业支出7794.19万元,与去年4281.6万元相比,增加3512.59万元。增加原因主要为对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

2080101科目支出428.57万元;由于单位增人增资,与去年比,支出增加6.62万元;

2080109科目支出94万元,与去年比,增加23万元,原因为社保系统建设支出增加;

2080199科目支出216.46万元,由于离休人员自然减员,与去年比,支出减少36.9万元;

2080505科目支出55.16万元,与去年比,由于单位人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费增加2.87万元;

2080507科目支出7000万元,与去年比,增加3517万元,用于对市本级机关事业单位基本养老保险收支缺口的补助。

②医疗卫生与计划生育支出468.67万元。

2101101科目支出379.97万元,与去年比,增加20.56万元,其中:各单位离休人员医疗经费96.8万元,比去年减少11万元。离休人员2018年超支医药费250万元,比去年增加30万元,单位职工社保缴费支出33.17万元,比去年增加1.56万元。

2101199科目支出1.1万元,比去年增加0.05万元。

2101299科目支出87.6万元,由于离休人员自然减员,支出比去年减少15.6万元。

③住房保障支出40.99万元,由于单位增员增资,公积金缴费比去年增加9.54,均为2210201科目支出。

按照基本支出和项目支出、事业经营支出分类

①基本支出872.25万元,比去年减少27.26万元,主要原因为离休人员自然减少,从而减少了离休人员的社保、生活、医疗等补助;

②项目支出7431.6万元,比去年增加2437.4万元。原因为:一是市本级机关事业单位基本养老保险收支缺口补助增加2400万元,离休人员2018年超支医药费增加30万元,社保经办机构系统建设费用增加23万元;二是建国初期参加革命工作退休人员自然减员,医疗补助金减少15.6万元。

③本单位无事业经营支出情况。

4、财政拨款收支总体情况(见附件2表4)

按照财政拨款收入分类,本单位 2018年财政拨款收入8328.41万元(其中:一般公共预算拨款8280.54万元,上年结转47.87万元),预算支出8328.41万元,其中:社会保障和就业支出7794.19万元,医疗卫生与计划生育支出468.67万元,住房保障支出40.99万元,结转下年24.56万元。与去年比,收支均增加2400.25万元,增长40.49%。主要原因是:增加“机关事业单位基本养老保险收支缺口补助“项目经费2400万元。其他科目支出无太大变化。

5、一般公共预算支出情况(见附件2表5)

2018年一般公共预算支出8303.85万元,其中:基本支出872.25万元,项目支出7431.6万元。按照支出功能科目分类具体如下:

1)社会保障和就业支出7794.19万元,占总预算的93.86%。分别为:

2)医疗卫生与计划生育支出468.59万元,占总预算的5.64%。

3)住房保障支出40.99万元,占一般公共预算财政拨款收入的0.49%。

6、一般公共预算基本支出情况(见附件2表6)

一般公共预算基本支出872.25万元,其中:人员支出426.43万元,对个人和家庭的补助支出421.26万元,公用支出24.56万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况(见附件2表7)

一般公共预算 “三公经费”预算支出共计5万元,其中公务接待费2万元,因公出国(境)费3万元,无公车用车购置及公务用车运行维护费。与2017年度“三公”经费预算数比较无增减。

8、政府性基金预算支出情况(见附件2表8)

本单位今年无政府性基金预算。

(三)就业局

1、部门收支总体情况(见附件2表1)

2018年预算收入469.22万元,其中:一般公共预算拨款397.56万元,上年结转71.66万元;预算支出469.22万元,其中:基本支出(人员支出及对个人和家庭的补助)241.34万元,公用支出16.81万元,项目支出211.07万元。收支与2017年比,减少11.99万元,下降2.49%。主要原因是:项目支出预算减少。

2、部门收入总体情况(见附件2表2)

2018年收入总计469.22万元,其中:一般公共预算收入397.56万元,上年结转71.66万元。

1)一般公共预算财政拨款收入按功能科目分类,各种类型资金绝对数及占比如下:

①社会保障和就业支出323.49万元,占总收入的68.94%。分别为:

2080101科目(行政运行)166.15万元,占总收入的35.41%;

2080199科目(其他人力资源和社会保障管理事务支出)88.56万元,占总收入的18.87%;

2080505科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出)18.78万元,占总收入的4%;

2080799科目(其他就业补助支出)50万元,占总收入的10.66%。

②医疗卫生与计划生育支出11.75万元,占总收入的2.5%,分别为:

2101101科目(行政单位医疗)11.37万元,占总收入的2.42%;

2101199科目(其他行政事业单位医疗)0.38万元,占总收入的0.08%。

③住房保障支出13.98万元,占总收入的的2.98%。

④农林水支出120万元,占总收入的的25.57%。

3、部门支出总体情况(见附件2表3)

1)支出预算总体情况

2018年预算支出469.22万元。其中:2018年预算拨款支出397.56万元,上年结转支出71.66万元。

2)按照支出功能科目分类

①社会保障和就业支出323.49万元。

2080101科目支出166.15万元,比2017年增加166.15万元,原因是2017年未下达该科目资金指标;

2080199科目支出88.56万元,比2017年减少60.42万元,原因是2017年2080199款为就业局的人员经费预算支出功能科目,2018年调整为2080101科目;

2080505科目支出18.78万元,与去年比,由于单位人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费增加2.04万元;

2080799科目支出50万元,预算与去年持平,用于促进农村劳动力转移就业创业的专项经费和公益性岗位资金投入。

②医疗卫生与计划生育支出11.75万元。

2101101科目支出11.37万元,与去年比,增加1.33万元,

2101199科目支出0.38万元,比去年增加0.05万元。

③住房保障支出13.98万元,由于单位增员增资,公积金缴费比去年增加3.94万元,均为2210201科目支出。

④农林水支出120万元,比去年减少20万元。

3)按照基本支出和项目支出、事业经营支出分类

①基本支出258.15万元,比去年增加25.16万元,主要原因为正常的人员增人增资;

②项目支出211.07万元,比去年减少11.67万元。原因为:创业担保贷款贴息资金减少20万元。

③本单位无事业经营支出情况。

4、财政拨款收支总体情况(见附件2表4)

按照财政拨款收入分类,本单位 2018年财政拨款收入469.22万元,预算支出469.22万元,其中:社会保障和就业支出323.49万元,医疗卫生与计划生育支出11.75万元,住房保障支出13.98万元,农林水支出120万元。与去年比,收支均减少11.99万元,下降2.49%。主要原因是:项目支出预算减少。

5、一般公共预算支出情况(见附件2表5)

2018年一般公共预算支出469.22万元,其中:基本支出258.15万元,项目支出211.07万元。按照支出功能科目分类具体如下:

1)社会保障和就业支出323.49万元,占总预算的68.94%。分别为:

2)医疗卫生与计划生育支出11.65万元,占总预算的2.5%。

3)住房保障支出18.78万元,占一般公共预算财政拨款收入的2.98%。

4)农林水支出120万元,占总预算的25.57%

6、一般公共预算基本支出情况(见附件2表6)

一般公共预算基本支出258.15万元,其中:人员支出215.42万元,对个人和家庭的补助支出25.92万元,公用支出16.81万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况(见附件2表7)

一般公共预算 “三公经费”预算支出共计2.7万元,其中公务接待费2.3万元,比2017年预算数下降8%;因公出国(境)费0.4万元;无公车用车购置及公务用车运行维护费。与2017年度“三公”经费总体预算数比较,下降6.9%。

8、政府性基金预算支出情况(见附件2表8)

本单位今年无政府性基金预算。

五、其他重要事项说明

分单位说明

(一)局机关

1、机关运行经费说明(见附件2表6)

2018年机关运行经费支出预算102.9万元,比2017年增加3.59万元,增加主要原因为:本年增人增资及职务晋级晋档工资调增等。

2、政府采购情况说明(见附件2表9)

本单位2018年政府采购预算6万元,主要为采购全市干部职工年度考核手册20000本,预计6万元。

3、国有资产占有情况

本单位年初固定资产总值5059835.8元,其中:车辆1821724元,其他固定资产3238111.8元。

4、预算绩效管理情况。

本单位2018年无项目预算支出编制绩效目标。

5、项目支出安排情况说明

本单位2018年项目共计2029.42万元,其中:

1)一般公共服务支出897.57万元,其中:一般行政管理事务支出475.03万元、军队专业干部安置支出256.28万元、其他人力资源事务支出166.26万元。

2)社会保障和就业支出859.22万元。其中:一般行政管理事务支出64.42万元、劳动人事争议调解仲裁支出4万元、其他人力资源和社会保障事务支出10.8万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出600万元、财政对其他基本养老保险基金的补助支出15万元、其他社会保障和就业支出165万元。

3)医疗卫生与计划生育支出260万元,主要为财政对城镇居民已经医疗保险基金的补助支出。

4)城乡社区支出18.93万元,主要为赴高校引才工作经费及人博会工作经费。

5)农林水支出56.7万元,其中:对高校毕业生到村任职补助11.7万元、“三支一扶”大学生生活补助45万元。

6、国有资本经营预算。

无国有资本经营情况

(二)社保局

1、机关运行经费说明(见附件2表6)

2018年机关运行经费支出预算76.87万元,比2017年增加4.6万元,增加主要原因为:本人单位人员增加及职务变化,导致其他交通费用(公务用车改革人员经费补贴)增加。

2、政府采购情况说明(见附件2表9)

本单位2018年政府采购预算15.3万元,其中:人社分厅窗口人员工作服8万元,办公设备7.3万元。

3、国有资产占有情况

本单位年初固定资产总值953003.67元,累计折旧740182.89元,账面价值212820.78元,其中:车辆296196.67元,其他固定资产656807元。

4、预算绩效管理情况。

本单位2018年无项目预算支出编制绩效目标。

4、项目支出安排情况说明

本单位2018年项目共计7431.6万元,其中:

1)社会保障和就业支出7094万元。其中:社会保险经办机构业务支出94万元,机关事业单位基本养老保险基金缺口补助7000万元。

2)医疗卫生与计划生育支出337.6万元。其中:离休人员2018年度超支医药费250万元,建国初期参加革命工作退休人员医疗补助金87.6万元。

5、国有资本经营预算。

无国有资本经营情况

(三)就业局

1、机关运行经费说明(见附件2表6)

2018年机关运行经费收入469.22万元,其中:一般公共预算拨款397.56万元,上年结转71.66万元;预算支出469.22万元,其中:基本支出(人员支出及对个人和家庭的补助)241.34万元,公用支出16.81万元,项目支出211.07万元。收支与2017年比,减少11.99万元,下降2.49%。主要原因是:项目支出预算减少。

2、政府采购情况说明(见附件2表9)

本单位2018年政府采购预算29万元,主要为就业扶贫电子地图软件开发和硬件采购,计划从就业补助资金中的就业创业服务补贴列支。

3、国有资产占有情况

本单位年初固定资产总值1755242元,累计折旧1588667.83元,账面价值166574.17元,其中:车辆196347元,其他固定资产1558895元。

4、预算绩效管理情况

本单位2018年无项目预算支出编制绩效目标。

5、项目支出安排情况说明

本单位2018年项目共计187万元,其中:

1)社会保障和就业支出67万元。其中:其他人力资源和社会保障管理事务支出17万元,其他就业补助支出50万元。

2)农林水支出120万元。主要为创业担保贷款贴息120万元。

6、国有资本经营预算

无国有资本经营情况

六、名词解释

1.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.2011002:人力资源事务-一般行政管理事务支出。

8.2011006:人力资源事务-军队专业干部安置支出。

9.2011099:人力资源事务-其他人力资源事务支出。

10.2080101:社会保障和就业支出-行政运行支出。

11、2080102:社会保障和就业支出-一般行政管理事务支出。

12、2080112:社会保障和就业支出-劳动人事争议调解仲裁支出。

13、2080199:社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障事务支出。

14、2082602:社会保障和就业支出-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

15、2082699:社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-财政对其他基本养老保险基金的补助。

16、2101204:医疗卫生和计划生育支出-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助

17.2210201:指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、2101199:其他医疗保障支出。


市人社局预算公开套表汇总.xls

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